为推动审计整改工作,切实提高审计监督质量,进一步压紧压实责任部门主体责任。1月10日上午,审计处组织召开2022年度审计整改联席会议。财务处、后勤管理处、普济大药房、总院服务公司等相关职能部门负责人参加会议。会议由马璀副院长主持。

会上对“2021年财务报表审计”“2019-2021年财务收支专项审计”“2019-2021年度停车场收入专项审计”等情况进行通报,并针对问题提出具体的意见和建议。

会议要求,一要提高政治站位,在思想上高度重视审计整改工作,做好审计整改工作,各部门要加强协调,密切配合。二要强化漏洞管理,规范权力运行,防范化解风险。三要强化规矩意识,建立完善内控制度,修订优化内控流程,用制度约束行为。四要以问题为导向,以内审、内控、内部管理三者为重点,做到内审内控联动,努力提高各项工作规范性、合法性,依法依规依纪办事;各部门要严格按照时间节点高标准高效率完成审计整改工作,做到立查立改、应改尽改。五要严格落实审计整改责任,责任到人,将整改措施落实落地落细,促进医院各项经济活动规范有序;建立审计整改责任清单,按计划推进审计问题整改,做到风险有防范、权力有监督、管理更科学,为医院高质量发展提供强有力的保障。